关于2020年度县本级预算执行和其他财政收支审计中查出问题整改情况的报告
受县人民政府委托,现将1946bv1946伟德手机版2020年度县本级预算执行和其他财政收支审计中查出问题整改情况报告如下,请予审议。
8月26日县第十七届人大常委会第五十次会议听取了县审计局代县政府所做的《1946bv1946伟德手机版2020年度县本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告》,并提出了审议意见。县政府高度重视本次审计发现问题的整改工作,要求相关部门强化审计整改意识,认真梳理、分析原因,积极采取有效措施,切实纠正审计查处的问题,将审计整改工作落到实处。
为此县审计局根据县人大常委会和县政府的要求,组织审计人员对1946bv1946伟德手机版2020年度县本级预算执行情况和其他财政收支审计中发现问题整改情况进行了跟踪检查,督促各有关单位认真查找产生问题的根源,并积极落实整改。截至目前,审计工作报告反映的36个问题中,已整改问题32个,未整改到位问题4个。通过整改,共查纠各类违规及管理使用不规范资金2224.60万元,追缴资金入库及入专户资金1242.93万元,促进部门出**善制度性文件5个,促进签定协议1个,取得了较好的整改效果。现将整改情况报告如下:
一、县本级预算执行审计发现问题及整改情况
(一)收入预算方面存在的问题。
1.对“五河中环水务有限公司滞留代收城市污水处理费735.42万元未上缴”的问题
2.对“1946bv1946伟德手机版第二中学房屋出租收入5.47万元未收取”的问题
(二)支出预算方面存在的问题。
1.对“少数项目预算指标执行率低”的问题
2.对“公共卫生服务等补助资金358.59万元未及时安排使用”的问题
(三)对“少数零星工程违规承包给个人施工”的问题
(四)对“财政涉农补贴专项资金管理使用方面存在问题”的问题
(五)城乡居民医保基金使用方面存在问题。
二、 部门预算执行审计发现问题及整改情况
(一) 对“没有编制年度政府采购预算”的问题
(二)预算执行方面存在的问题
(三)专项资金管理方面存在的问题
(四)资产及工程管理方面存在的问题
(五)财务管理方面存在的问题
(六)其他方面存在的问题
三、下一步工作措施
对于2020年度县本级预算执行和其他财政收支审计发现的问题,各被审计单位均高度重视,并积极落实整改。各部门、各单位也加强了职责的履行和监管,进一步健全和完善了单位内控制度,增强了制度执行的有效性;同时加强了专项资金和医保专项基金的监督检查,进一步提高了财政资金使用绩效,审计成效明显。下一步,县审计局将继续依法履行审计监督职责,不断提高审计工作质量和水平,助力全县经济健康持续发展。