1946bv1946伟德手机版妇联2019年部门预算编制说明

发布时间:2019-01-26 10:52 来源:1946bv1946伟德手机版人民政府 浏览量: 【字号:   打印

 

 

 

 

1946bv1946伟德手机版妇联2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20191

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.1946bv1946伟德手机版妇联2019年财政拨款收支总表

2.1946bv1946伟德手机版妇联2019年一般公共预算支出表

3.1946bv1946伟德手机版妇联2019年一般公共预算基本支出表

4.1946bv1946伟德手机版妇联2019年政府性基金预算支出表

5.1946bv1946伟德手机版妇联2019年国有资本经营预算支出表

6.1946bv1946伟德手机版妇联2019年收支总表

7.1946bv1946伟德手机版妇联2019年收入总表

8.1946bv1946伟德手机版妇联2019年支出总表

9.1946bv1946伟德手机版妇联2019年政府采购支出表

10.1946bv1946伟德手机版妇联2019年政府购买服务支出表

11. 1946bv1946伟德手机版妇联2019年部门基本信息表

12. 1946bv1946伟德手机版妇联2019年部门“三公经费”支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据五办发[2015]18号《关于印发<五河妇女联合会主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》要求,县妇联是县委领导下的全县各族各界妇女的群众团体组织。主要职责是:

(一)团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。

(二)宣传男女平等基本国策,教育引导广大妇女增强自尊、自信、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。

(三)积极向县委、县政府反映社情民意,提出对策与建议;从源头上强化维护妇女儿童合法权益。

(四)为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,协调推动社会各界为妇女儿童办实事,办好事。

(五)巩固和扩大各界妇女的大团结,加强各界妇女组织的友好交往。

(六)负责县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

(七)负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,1946bv1946伟德手机版妇联2019年度部门预算包括本级预算,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

1946bv1946伟德手机版妇女联合会本级

行政单位

三、2019年度主要工作任务

2019年主要工作任务及目标是:认真贯彻落实县委县政府各项决策部署,围绕省市妇联提出的目标任务,大力实施巾帼建功行动、巾帼维权行动、巾帼文明行动、巾帼关爱行动、美丽家园行动和强基固本工程,为促进全县经济社会发展做出贡献。

第二部分 2019年部门预算表

                  

                                                                           部门公开表1

1946bv1946伟德手机版妇联2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

75.1   

一、一般公共服务支出

 

60.1 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

四、其他缴入国库的预算收入

0.8 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

6.7 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 

3.8

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

5.4

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

75.9 

本年支出小计

 

75.9

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

75.9 

支出总计

 

75.9 

 

 

 

部门公开表2

 

1946bv1946伟德手机版妇联2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

60.1

43.6

16.5

20129

  群众团体事务

59.6

43.6

16.0

2012901

    行政运行

43.6

43.6

0.0

2012999

    其他群众团体事务支出

16.0

0.0

16.0

20136

  其他共产党事务支出

0.5

0.0

0.5

2013699

    其他共产党事务支出

0.5

0.0

0.5

208

社会保障和就业支出

6.7

6.7

0.0

20805

  行政事业单位离退休

6.7

6.7

0.0

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.7

6.7

0.0

210

卫生健康支出

3.8

3.8

0.0

21011

  行政事业单位医疗

3.8

3.8

0.0

2101101

    行政单位医疗

3.1

3.1

0.0

2101103

    公务员医疗补助

0.7

0.7

0.0

221

住房保障支出

5.4

5.4

0.0

22102

  住房改革支出

5.4

5.4

0.0

2210201

    住房公积金

5.4

5.4

0.0

合计

75.9

59.4

16.5

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

1946bv1946伟德手机版妇联2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

50.4

  30101

基本工资

20.3

    3010101

  职务(岗位)工资

6.6

    3010102

  级别(薪级)工资

13.8

  30102

津贴补贴

12.3

    3010201

  生活性补贴

7.8

    3010202

  工作性津贴

4.4

    3010216

  独生子女费

0.0

  30103

奖金

1.7

    3010301

  机关年终一次性奖金

1.7

  30108

机关事业单位基本养老保险缴费

6.7

    30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

6.7

  30110

职工基本医疗保险缴费

2.6

    30110

  职工基本医疗保险缴费

2.6

  30111

公务员医疗补助缴费

1.2

    30111

  公务员医疗补助缴费

1.2

  30112

其他社会保障缴费

0.3

    3011201

  失业保险

0.2

    3011203

  生育保险

0.1

  30113

住房公积金

5.4

    30113

  住房公积金

5.4

302

 

9.0

  30201

办公费

1.0

    30201

  办公费

1.0

  30217

公务接待费

0.5

    30217

  公务接待费

0.5

  30228

工会经费

2.0

    30228

  工会经费

2.0

  30229

福利费

0.6

    30229

  福利费

0.6

  30239

其他交通费用

4.2

    30239

  其他交通费用

4.2

  30299

其他商品和服务支出

0.7

    30299

  其他商品和服务支出

0.7

合计

 59.4

 

 

 

部门公开表4

 

1946bv1946伟德手机版妇联2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

   

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:1946bv1946伟德手机版妇联没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

1946bv1946伟德手机版妇联2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:1946bv1946伟德手机版妇联没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

1946bv1946伟德手机版妇联2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

75.1 

一、一般公共服务支出

60.1

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

0.0

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

0.0

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

0.0

五、其他收入

0.8 

五、教育支出

0.0

    

 

六、科学技术支出

0.0

   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.0

 

 

八、社会保障和就业支出

6.7

 

 

九、卫生健康支出

3.8

 

 

十、节能环保支出

0.0

 

 

十一、城乡社区支出

0.0

 

 

十二、农林水支出

0.0

 

 

十三、交通运输支出

0.0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.0

 

 

十五、商业服务业等支出

0.0

 

 

十六、金融支出

0.0

 

 

十七、援助其他地区支出

0.0

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.0

   

 

十九、住房保障支出

5.4

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.0

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.0

 

 

二十二、其他支出

0.0

    

 

二十三、债务还本支出

0.0

 

 

二十四、债务付息支出

0.0

 

本年收入小计

75.9

本年支出小计

75.9

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

75.9

支出总计

75.9


                  1946bv1946伟德手机版妇联2019年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

75.9

0.0

75.9

0.0

0.0

0.0

0.0

20129

  群众团体事务

75.9

0.0

75.9

0.0

0.0

0.0

0.0

2012901

    行政运行

75.9

0.0

75.9

0.0

0.0

0.0

0.0

合计

 

75.9

0.0

75.9

0.0

0.0

0.0

0.0

                                                                                     部门公开表7                                 


部门公开表81946bv1946伟德手机版妇联2019年支出预算总表

 

 

 

     

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

60.1

43.6

16.5

  20129

  群众团体事务

59.6

43.6

16.0

    2012901

    行政运行

43.6

43.6

 

    2012999

    其他群众团体事务支出

16.0

 

16.0

  20136

  其他共产党事务支出

0.5

 

0.5

    2013699

    其他共产党事务支出

0.5

 

0.5

208

社会保障和就业支出

6.7

6.7

 

  20805

  行政事业单位离退休

6.7

6.7

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.7

6.7

 

210

卫生健康支出

3.8

3.8

 

  21011

  行政事业单位医疗

3.8

3.8

 

    2101101

    行政单位医疗

3.1

3.1

 

    2101103

    公务员医疗补助

0.7

0.7

 

221

住房保障支出

5.4

5.4

 

  22102

  住房改革支出

5.4

5.4

 

    2210201

    住房公积金

5.4

5.4

 

合计

75.9

59.4

16.5

 

 

 

 

部门公开表9

1946bv1946伟德手机版妇联2019年部门政府采购支出表

 

 

单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本部门2019年无政府采购计划,故没有编制政府采购预算,本表数据为空.

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

1946bv1946伟德手机版妇联2019部门政府购买服务支出表

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注: 本部门无政府购买服务预算收入,也无政府购买服务预算支出,故本表数据为空。

 

 

 

 

 


部门公开表1

1946bv1946伟德手机版妇联2019年部门基本信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称

单位性质

人员编制数

公用经费标准     (万元/年人均)

人员实有数

6

 

 

车辆数

 

医院病床编制数

学生数

遗属补助人数

 

 

合计

在职人数

离休人数

退休人数

一般公务用车保留数

执法执勤用车保留数

 

 

 

 

合计

 

6 

0.5 

12 

     6   

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表12

1946bv1946伟德手机版妇联2019年部门“三公经费”支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

部门名称/单位名称

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

 

合计

    0.7     

0 

     0.7      

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

1946bv1946伟德手机版妇联2019年度财政拨款收入预算75.9万元,其中一般公共预算财政拨款当年收入75.1万元,部门收人0.8万元。上年结转0万元,政府性基金预算当年收入0万元,上年结转0万元。支出75.9元,其中一般公共服务支出60.1万元、社会保障和就业支出6.7万元,医疗卫生支出3.8元,住房保障支出5.4万元。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

1946bv1946伟德手机版妇联2019年度收入预算75.9万元,其中一般公共预算拨款收入 60.1万元。比2018年预算59.12增加16.78万元,增加28.4%。主要原因:一是社会保障金基数增加,二是项目支出增加。 

 (二)一般公共预算拨款结构情况。

1946bv1946伟德手机版妇联一般公共服务支出60.1万元,占79.2%;社会保障和就业支出6.7万元元,占8.8%;卫生健康支出3.8万元,占5%;住房保障支出5.4万元,占7.1%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算60.1万元,比2018年预算46.2增加13.9万元,增长30%,增长原因主要是工资和社会保障经费增加。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算43.6万元,比2018年预算34.9万元,增长8.7万元,增长24.9%,增长工资增加。

 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算6.7万元,比2018年预算5.46增加1.24万元,增长22.7%,增长主要原因是工资增加。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算5.4万元,比2018年预算4.16增加1.24万元,增长29.8%,增长原因主要是人员增加及缴费基数的调整。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年度支出预算75.9万元,基本支出安排59.4 万元,主要用于人员工资福利支出和机构正常运行,其中工资福利支出50.4万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等;商品和服务支出9万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等;项目支出 16.5 万元,主要用于妇联全委会议、妇女创业、关爱妇女儿童工作专项支出。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

1946bv1946伟德手机版妇联2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

 1946bv1946伟德手机版妇联2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,1946bv1946伟德手机版妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。1946bv1946伟德手机版妇联2019年收支总预算75.9万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、组织收入等,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

1946bv1946伟德手机版妇联2019年度财政拨款收入预算75.9万元,其中一般公共预算财政拨款当年收入75.1万元,部门收人0.8万元。2018年预算59.12增加16.78万元,增长 28.4%,增长原因主要是人员工资增加和项目支出增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

1946bv1946伟德手机版妇联2019年支出预算75.9万元,比2018年预算59.12增加16.78万元,增长28.4%,增长原因主要是人员工资增加和项目支出增加。其中,基本支出59.4万元,占78.3%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任等;项目支出16.5万元,占21.7%主要用于妇联全委会议、妇女创业、关爱妇女儿童工作专项支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

按照《1946bv1946伟德手机版财政局进一步规范和完善部门预算项目支出绩效目标管理实施方案》(五财[2016]194号)的要求,应编制并按照规定公开绩效目标,因我单位无项目金额达到50万元及以上的,故未编制绩效目标。

1)项目概述。略

2)立项依据。略

3)起止时间。略

4)项目内容。略

5)年度预算安排。略

6)绩效目标和指标。略

 

项目支出绩效目标表(

2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

 

主管部门

 

实施单位

 

项目属性

 □新增项目     □延续项目

项目期

 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

 

     其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

 

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标


 
目标1
 
目标2
 
目标3
 
……


 
目标1
 
目标2
 
目标3
 
……




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1

 

 

数量指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

质量指标

 指标1

 

 

质量指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

时效指标

 指标1

 

 

时效指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

成本指标

 指标1

 

 

成本指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 指标1

 

 

经济效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

(二)机关运行经费。

1946bv1946伟德手机版妇联部门2019年机关运行经费财政拨款预算4.8万元,主要用于保障单位日常工作运行,用于购买货物和服务。

(三)政府采购情况。

1946bv1946伟德手机版妇联2019政府采购预算总额0万元。政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

1946bv1946伟德手机版妇联部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

1946bv1946伟德手机版妇联2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

九、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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