伟德国际weide2020年部门预算
1946bv1946伟德手机版数据资源管理局2020年部门预算
2020年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年收支预算总体情况说明
2.关于2020年收入预算情况说明
3.关于2020年支出预算情况说明
4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
9.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《中共1946bv1946伟德手机版 1946bv1946伟德手机版人民政府关于县级机构改革的实施意见的通知》(五发【2019】4号)文件规定,主要职责是:
(一)贯彻执行国家、省、市有关数据资源管理的方针政策和法律法规;主管全县数据资源工作,拟订全县数据资源发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系并组织实施。
(二)组织实施国家和地方数据技术标准;研究制定我县数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范,并监督实施。
(三)负责全县政务数据和公共数据平台建设和管理;组织协调全县政务数据和公共数据资源的目录制定、归集管理、整理利用、共享开放;推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用,推动智慧五河、“互联网+”行动计划、电子政务规划、实施、考核;负责规划和组织实施全县电子政务工作;指导乡镇、村(居)和县直部门信息化、电子政务网建设。
(四)指导全县经济社会各领域的数据开发利用工作,统筹推进数字经济,促进全县数据产业发展。
(五)统筹全县数据资源体系的建设、管理工作,促进数据资源的政用、民用和商用;指导全县数据安全保障体系建设,组织实施全县政务数据和公共数据的安全保障工作;指导信息安全防范工作;协调处理信息安全重大事件并开展信息安全宣传教育。
(六)负责全县信息基础设施规划、管理和协调工作;协调公用通信网、广播电视网、计算机网、物联网等信息基础设施规划建设。
(七)负责全县数据资源、政务信息化领域的对外交流合作;会同有关部门做好全县数据、政务信息化人才培养和引进。
(八)组织有关部门(单位)实施“一网一门一次”改革,协调推进进入政务服务大厅开设服务窗口,办理行政审批、行政性收费等事项。
(九)制定政务服务管理各项规章制度、项目运行、管理办法,并组织实施。
(十)联络、协调重大行政审批项目的并联审批和部门(单位)之间的业务衔接。
(十一)负责对项目办理情况进行协调、监督。
(十二)负责对服务窗口、工作人员的管理和考核。
(十三)受理对工作人员违规违纪行为的投诉。
(十四)督促检查进驻政务服务大厅单位的行政审批和服务情况,重大问题及时向县政府报告,提出建议。
(十五)负责指导督促乡镇为民服务中心开展业务,协调指导村居为民服务代理工作站建设、业务开展和检查。
(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,1946bv1946伟德手机版数据资源管理局2020年度部门预算包括局本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
伟德国际weide |
行政单位 |
三、2020年度主要工作
(一)深化完善“两集中、两到位”改革,进一步推进行政审批制度改革。
(二)不断加强窗口规范化和标准化建设,进一步提高服务质量。
(三)积极推进重点项目联合审批工作,进一步优化审批流程。
(四)加强政务公开工作,进一步推动行政权力阳光运行。
(五)全面推进落实为民服务全程代理制,真正完成“两个中心 两个工作站”建设。
(六)规范中介机构健康有序发展。
(七)建立完善的网上审批系统。基本完成覆盖全县城乡的政务服务信息技术支撑体系建设,网络与信息安全保障作用明显增强,满足全县政务服务各项工作需要。
(八)完成县委县政府交办的其他各项工作。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则,伟德国际weide所有收入和支出均纳入部门预算管理。伟德国际weide2020年收支总预算435.16万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
二、关于2020年收入预算情况说明
1946bv1946伟德手机版数据资源管理2020年度收入预算435.16 万元,其中,一般公共预算拨款收入 418.18万元,比2019年预算增加116.31万元,增长26.7%,原因主要一是劳务派遣工作人员增加124万;二是业务量比以前大电子政务外网及免费邮寄增加39万元,占收入预算96%;政府性基金收入 0万元,比2019年预算增加0万元,增长0%。占收入预算0%;纳入专户管理政府非税收入0万元,比2019年预算增加0万元,增长0%。占收入预算0%;其他收入0万元,比2019年预算增加0万元,增长0%。占收入预算0%;
三、关于2020年支出预算情况说明
伟德国际weide2020年度支出预算 435.16 万元,比2019年预算增加118.6万元,增长27.2%,原因主要一是增加企业开办一日办结专项经费90万元,二是工作人员工资及社保每年都有所增加;其中,基本支出安排 63.16万元,占支出预算14.5%,主要用于保障工作日常运转、完成日常工作任务等;项目支出 372 万元,占支出预算85.5%,主要用于增加免费印章刻制90万元及免费邮寄39万元;劳务派遣人员工资费用124万元。
四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
伟德国际weide2020年财政拨款收支预435.16万元,收入按资金来源分为:一般公共预算财政拨款收入418.18万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入435.16万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务418.18万元,占96.1%;社会保障和就业支出5.61万元,占1.29%;医疗卫生支出3.47万元,占0.08%;住房保障支出7.90万元,占1.82%。
五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
伟德国际weide2020年一般公共预算拨款418.16万元,比2019年预算拨款增加116.29万元,增长27.8%,原因主要是工作人员工资逐渐增加。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出418.16万元,占96.1%;社会保障和就业支出5.61万元,占1.29%;医疗卫生支出3.47万元,占0.08%;住房保障支出7.90万元,占1.82%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况
1、“一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)”2020年预算安排435.16万元,比2019年预算增加118.6万元,增长27.2%,增长原因主要是一是劳务派遣工作人员增加124万;二是业务量比以前大电子政务外网及免费邮寄增加39万元。
2、“一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)”2020年预算435.16万元,比2019年预算增加118.6万元,增长27.2%,增长原因主要是一是劳务派遣工作人员增加124万;二是业务量比以前大电子政务外网及免费邮寄增加39万元。
3、“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)”2020年预算安排0万元,比2019年预算增加0万元,增长0%,增长原因主要是本单位无离退休工作人员。
4、“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)”2020年预算安排0万元,比2019年预算增加0万元,增长0%,增长原因主要是本单位无离退休工作人员。
5、“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”2020年预算安排0万元,比2019年预算增加0万元,增长0%,增长原因主要是本单位无离退休工作人员。
6、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)” 2020年预算安排3.47万元,比2019年预算增加0.39万元,增长1.12%,增长原因主要是本年度调出一名工作人员(科员),调进一名工作人员(正科级),医疗费用有所增加。
7、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)” 2020年预算安排0万元,比2019年预算增加0万元,增长0%,增长原因主要是无事业单位。
8、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)” 2020年预算安排0.69万元,比2019年预算增加0.07万元,增长1.01%,增长原因主要是调出一名工作人员(科员),调进一名工作人员(正科级)。
9、“住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2020年预算安排7.90万元,比2019年预算增加2.26万元,增长28.6%,增长原因主要是每年都有调公积金的
六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
伟德国际weide2020年度一般公共预算基本支出418.2万元,其中,工资福利支出53.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出381.26万元,主要包括:办公费、印刷费、、手续费、邮电费、差旅费等。对个人和家庭的补助0万元,主要包括:离休费等。
七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
伟德国际weide2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
伟德国际weide2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。1946bv1946伟德手机版数据资源管理局2020年机关运行经费财政拨款预算 5.6万元,主要用于保障单位日常运行等,较2019年预算增加0.8万元,增长14.2%。增长主要原因是有2位事业单位编制工作人公用经费也转本单位。
(二)政府采购情况。1946bv1946伟德手机版数据资源管理局2020年各单位政府采购预算总额124万元。其中,政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算124万元。
(三)政府购买服务情况。五河数据资源管理局2020年政府购买服务预算总额124万元,涉及项目1个。主要是劳务派遣人员工资项目合同金额124万元,购买方式为政府补助,购买服务起止时间为2020年1月。
(四)项目及绩效目标情况。
1、项目概述。为了更好方便群众提高服务质量和办事效率,去年招聘一批年龄轻、学历高的工作人员,分配到各个乡镇为民服务中心工作,成为一个专职工作人员,业务能力强,提高了各项工作的开展和效率提升。
2、立项依据。1946bv1946伟德手机版人民政府常务会议纪要2018年第16次
3、实施主体。伟德国际weide
4、实施方案。14个乡镇有1-2位工作人员,机关有9人工作人员
5、实施周期。3年
6、三年支出计划和年度预算安排。
(1)三年支出计划。
2020-2022年该项目拟安排372万元,其中,2020年安排124万元,2021年安排124万元,2022年安排124万元。
(2)年度预算安排。
2020年该项目预算124万元,主要用于劳务派遣人员工资费用等。
7、绩效目标和指标。加强对劳务派遣人员管理及培训,提高业务水平,保证政务服务各项工作高效运行。
项目支出绩效目标申报表 |
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( 2020 年度) |
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单位:万元 |
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项目名称 |
劳务派遣人员工资费用 |
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项目实施单位 |
伟德国际weide |
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项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
|
|
|
项目周期 |
3 |
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项目金额(万元) |
中期资金总额(2020-2022年) |
124 |
年度资金总额(2020年) |
124 |
||||||||
其中:财政拨款 |
124 |
其中:财政拨款 |
124 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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项目概况 |
由于中心还承担创优“四最”营商环境和县推进“互联网+政务服务”、“一门一网一次”改革的重要任务,为了更好方便群众提高服务质量和办事效率,去年招聘一批年龄轻、学历高的工作人员,分配到各个乡镇为民服务中心工作,成为一个专职工作人员,业务能力强,提高了各项工作的开展和效率提升。
|
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总体目标 |
中期目标(2020-2022年) |
年度目标(2020年) |
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目标1:对各个乡镇人员及中心工作人员进行定期培训 |
目标1:组织开展各项业务培训,使各项业务得到提高 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1:劳务派遣人员投入 |
35人 |
数量指标 |
指标1:劳务派遣人员投入 |
35人 |
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指标2: |
|
指标2: |
|
|||||||||
质量指标 |
指标1:主要履行行政审批率 |
≧85% |
质量指标 |
指标1:主要履行行政审批率 |
≧85% |
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指标2: |
|
指标2: |
|
|||||||||
时效指标 |
指标1:办结业务水平 |
达到90% |
时效指标 |
指标1办结业务水平: |
达到90% |
|||||||
指标2: |
|
指标2: |
|
|||||||||
成本指标 |
指标1:乡镇派遣人员 |
26人 |
成本指标 |
指标1:乡镇派遣人员 |
26人 |
|||||||
指标2:县直工作人员 |
9人 |
指标2:县直工作人员 |
9人 |
|||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1:加快了各项工作的提升,推动互联网+政务服务水平,提高群众满意度 |
|
经济效益指标 |
指标1:组织开展各项业务培训,使工作业务有效提高 |
|
||||||
指标2: |
|
指标2: |
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社会效益指标 |
指标1:加快了各项工作的提升,推动互联网+政务服务水平,提高群众满意度 |
|
社会效益指标 |
指标1::组织开展各项业务培训,使工作业务有效提高 |
|
|||||||
指标2: |
|
指标2: |
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生态效益指标 |
指标1:优化营商环境,提高政务服务水平 |
|
生态效益指标 |
指标1:优化营商环境,提高政务服务水平 |
|
|||||||
指标2: |
|
指标2: |
|
|||||||||
可持续影响指标 |
指标1:网办率可持续进行 |
|
可持续影响指标 |
指标1:网办率可持续进行 |
|
|||||||
指标2: |
|
指标2: |
|
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:满意度 |
达到95% |
服务对象满意度指标 |
指标1:满意度 |
达到95% |
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指标2: |
|
指标2: |
|
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|
|
|
(五)绩效目标设置情况
按照《1946bv1946伟德手机版财政局关于做好2020年县级部门预算和2020-2022年部门三年滚动财政规划编制工作的通知》(五财[2019]71号)要求,1946bv1946伟德手机版数据资源管理局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款124万元,实行部门自评或第三方评价。
(六)国有资产占用使用情况。1946bv1946伟德手机版数据资源管理局共有车辆0辆,其中:局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备1台(套),单位价值100万元以上的专用设备1台(套)。
2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、纳入专户管理政府非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
3、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。
6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2020年部门预算公开附表
附表1 |
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|
|
部门预算收支总表 |
|||
|
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|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
435.16 |
一、一般公共服务支出 |
418.18 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
5.61 |
|
|
九、卫生健康支出 |
3.47 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
7.90 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
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二十三、债务还本支出 |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
二十五、债务发行费用支出 |
|
|
|
二十六、灾害防治及应急管理支出 |
|
本年收入合计 |
435.16 |
本年支出合计 |
435.16 |
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
435.16 |
支出总计 |
435.16 |
附表2 |
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|
部门预算收入总表 |
||||||||
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单位: |
万元 |
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
|
435.2 |
|
435.2 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
413.15 |
|
413.15 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
90.00 |
|
90.00 |
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
90.00 |
|
90.00 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
326.18 |
|
326.18 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
46.18 |
|
46.18 |
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
231.00 |
|
231.00 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
49.00 |
|
49.00 |
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.61 |
|
5.61 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.61 |
|
5.61 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.47 |
|
3.47 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.47 |
|
3.47 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.77 |
|
2.77 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.94 |
|
6.94 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.90 |
|
7.90 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.90 |
|
7.90 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.90 |
|
7.90 |
|
|
|
|
合计 |
435.2 |
|
435.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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附表3 |
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部门预算支出总表 |
|||||
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|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
201 |
一般公共服务支出 |
418.18 |
46.18 |
372.00 |
|
20101 |
人大事务 |
90.00 |
|
90.00 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
90.00 |
|
90.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
326.18 |
46.18 |
280.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
46.18 |
46.18 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
231.00 |
|
231.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
49.00 |
|
49.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.61 |
5.61 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.61 |
5.61 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.61 |
5.61 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.47 |
3.47 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.47 |
3.47 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.77 |
2.77 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.69 |
0.69 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.90 |
7.90 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.90 |
7.90 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.90 |
7.90 |
|
|
合计 |
435.18 |
63.16 |
372.00 |
|
附表4 |
|
|
|
|
|
|
部门财政拨款收支总表 |
||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
|
一般公共预算 |
435.16 |
一般公共服务支出 |
418.18 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
社会保障和就业支出 |
5.61 |
|
|
|
二、本年收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
3.47 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
住房保障支出 |
7.90 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
435.2 |
支出总计 |
435.2 |
|
|
|
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况(不包括单位其他收入)。 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
附表5 |
|
|
|
|
|
部门一般公共预算支出预算表(分功能科目) |
|||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
201 |
一般公共服务支出 |
435.2 |
63.16 |
372.00 |
|
20101 |
人大事务 |
49.00 |
|
49.00 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
49.00 |
|
49.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
326.18 |
46.18 |
280.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
46.18 |
46.18 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
231.00 |
|
231.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
49.00 |
|
49.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.61 |
5.61 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.61 |
5.61 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.61 |
5.61 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.47 |
3.47 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.47 |
3.47 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.77 |
2.77 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.69 |
0.69 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.90 |
7.90 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.90 |
7.90 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.90 |
7.90 |
|
|
合计 |
435.2 |
63.16 |
372.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附表6 |
|
|
|
部门一般公共预算基本支出情况表 (分经济科目) |
|||
|
|
|
单位:万元 |
经济科目 |
科目名称 |
基本支出 |
备注 |
301 |
工资福利支出 |
53.90 |
|
30101 |
基本工资 |
22.30 |
|
3010101 |
职务(岗位)工资 |
7.51 |
|
3010102 |
级别(薪级)工资 |
14.78 |
|
30102 |
津贴补贴 |
12.38 |
|
3010201 |
生活性补贴 |
8.64 |
|
3010202 |
工作性津贴 |
3.73 |
|
3010216 |
独生子女费 |
0.01 |
|
30103 |
奖金 |
1.86 |
|
3010301 |
机关年终一次性奖金 |
1.86 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.61 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.61 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.77 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.77 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.69 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.69 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.38 |
|
3011201 |
失业保险 |
0.17 |
|
3011202 |
工伤保险 |
0.07 |
|
3011203 |
生育保险 |
0.14 |
|
30113 |
住房公积金 |
7.90 |
|
30113 |
住房公积金 |
7.90 |
|
302 |
商品和服务支出 |
9.26 |
|
30201 |
办公费 |
4.80 |
|
30201 |
办公费 |
4.80 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.80 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.80 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.66 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.66 |
|
合计 |
63.16 |
|
|
|
|
|
|
附表7 |
|
|
|
|
|
部门政府性基金预算支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
|||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
注:本单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。
附表8 |
|
|
|
|
|
|
|
部门国有资本经营预算支出表 |
|||||||
|
|
|
单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
注:我单位没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。 |
附表9 |
|
|
|
|
|
部门政府采购支出表 |
|||||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
支出项目/政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本单位2020年无政府采购预算收入和支出,故本表无数据。
|
附表10 |
|
|
|
|
|
|
|
部门政府购买服务支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
劳务派遣人员工资费用 |
政府补助 |
2020.1-2020.12 |
124 |
124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表11 |
|
|
|
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表 |
|||
|
|
|
单位:万元 |
项 目 |
2020年预算数 |
上年预算数 |
增幅(%) |
合 计 |
0.80 |
0.80 |
0 |
因公出国(境)费 |
|
|
|
公务接待费 |
0.80 |
0.80 |
0 |
公务用车购置及运行费 |
|
|
|
其中:公务用车运行维护费 |
|
|
|
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
|
|
1946bv1946伟德手机版数据资源管理局2020年财政拨款安排“三公”经费预算情况
一、“三公”经费预算财政拨款情况表
|
|
单位:万元
|
|
项目 |
2020年预算数 |
上年预算数 |
增幅(%) |
合计 |
0.80 |
0.80 |
0 |
因公出国(境)费 |
|
|
|
公务接待费 |
0.80 |
0.80 |
0 |
公务用车购置及运行费 |
|
|
|
其中:公务用车运行维护费 |
|
|
|
公务用车购置 |
|
|
|
二、 “三公”经费财政拨款支出情况说明
1946bv1946伟德手机版数据资源管理局2020年“三公”经费支出预算为0.8万元,比2019年预算减少0万元,下降0%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为0.8万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费预算0万元,比上年增加0万元,增长0%,增加0原因主要是用于中央部委、省委省政府组织的业务培训、调研考察等外事活动。
该项经费预算根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排;主要用于伟德国际weide组织的业务培训、调研考察等外事活动,经费使用严格执行《转发<安徽省省直党政机关因公出国经费管理办法>》(财行〔2014〕178号)等相关规定。
(二)公务接待费预算0.8万元,比上年增加0万元,同比增长0%,增长原因主要是单位积极落实中央八项规定精神,厉行勤俭节约,该项经费主要用于接待上级部门、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《1946bv1946伟德手机版党政机关国内公务接待管理细则》(蚌办发〔2014〕21号)等相关规定。
(三)公务用车购置及运行费预算0万元,比上年增加0万元,同比增长0%。其中,公务用车运行费0万元,比上年增加0万元,同比增长0% ;该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元,比上年增加0万元,同比增长0%;该项经费主要用于按公务用车配置管理规定购置局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。