1946bv1946伟德手机版人民政府政务服务中心2016年部门决算说明
1946bv1946伟德手机版人民政府政务服务中心
2016年部门决算说明
一、 部门主要职能
1946bv1946伟德手机版人民政府政务服务中心承担着全县的行政审批和政务公开职能,是行政审批制度改革的重要载体,是政务公开、接受群众监督的重要窗口,是方便群众、提高服务质量和办事效率的重要基地。
(一)组织有关部门(单位)进入中心开设服务窗口,办理行政审批、行政性收费等事项。
(二)制定中心各项规章制度、项目运行、管理办法,并组织实施。
(三)联络、协调重大行政审批项目的联审和部门(单位)之间的业务衔接。
(四)负责对项目办理情况进行协调、监督。
(五)负责对服务窗口、工作人员的管理和考核。
(六)受理对工作人员违规违纪行为的投诉。
(七)督促检查进中心单位的行政审批和服务情况,重大问题及时向县政府报告,提出建议。
(八)承担政府政务公开工作。
(九)承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,1946bv1946伟德手机版人民政府政务服务中心2016年度部门决算只有部门本级决算,与预算比较,无变化。
纳入1946bv1946伟德手机版人民政府政务服务中心2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
1946bv1946伟德手机版人民政府政务服务中心本级 |
|
|
三、1946bv1946伟德手机版人民政府政务服务中心2016年度部门决算报表
收入支出决算公开表
财决公开01表 | |||||
部门:1946bv1946伟德手机版政务服务中心 金额单位:万元 | |||||
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
79.91 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
72.56 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
2.29 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
5.06 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
79.91 |
本年支出合计 |
58 |
79.91 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
6.00 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
6.00 |
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
85.91 |
总计 |
65 |
85.91 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
收入决算公开表
财决公开02表 |
|||||||||||
部门:1946bv1946伟德手机版政务服务中心 |
金额单位:万元 |
||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
79.91 |
79.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
72.56 |
72.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
72.56 |
72.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010301 |
行政运行 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010306 |
政务公开审批 |
69.06 |
69.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21005 |
医疗保障 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
5.06 |
5.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
5.06 |
5.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
5.06 |
5.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。 |
|||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||||||||
3.本表公开到项级科目。 |
|||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开03表 |
|
部门:1946bv1946伟德手机版政务服务中心 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
79.91 |
79.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
72.56 |
72.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
72.56 |
72.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010301 |
行政运行 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010306 |
政务公开审批 |
69.06 |
69.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21005 |
医疗保障 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
5.06 |
5.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
5.06 |
5.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
5.06 |
5.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。 |
||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
||||||||||
3.本表公开到项级科目。 |
||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
财政拨款收入支出决算公开表
财决公开04表 | ||||||||||||||
部门:1946bv1946伟德手机版政务服务中心 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 | |||||||
收 入 |
支 出 | |||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
79.91 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
72.56 |
72.56 |
0.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
2.29 |
2.29 |
0.00 | |||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
5.06 |
5.06 |
0.00 | |||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
本年收入合计 |
24 |
79.91 |
本年支出合计 |
55 |
79.91 |
79.91 |
0.00 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
| |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
| |||||||
|
28 |
|
|
59 |
|
|
| |||||||
总计 |
29 |
79.91 |
总计 |
60 |
79.91 |
79.91 |
0.00 | |||||||
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。 | ||||||||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
财决公开05表
部门:1946bv1946伟德手机版政务服务中心 金额单位:万元 |
|||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.91 |
79.91 |
0.00 |
79.91 |
79.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72.56 |
72.56 |
0.00 |
72.56 |
72.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72.56 |
72.56 |
0.00 |
72.56 |
72.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010306 |
政务公开审批 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.06 |
69.06 |
0.00 |
69.06 |
69.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21005 |
医疗保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.06 |
5.06 |
0.00 |
5.06 |
5.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.06 |
5.06 |
0.00 |
5.06 |
5.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.06 |
5.06 |
0.00 |
5.06 |
5.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。 |
|||||||||||||||||
2.本表公开到项级科目。 |
|||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
财决公开06表
部门:1946bv1946伟德手机版政务服务中心 |
金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 |
公用经费 | ||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 | |
301 |
工资福利支出 |
53.22 |
302 |
商品和服务支出 |
19.68 |
310 |
其他资本性支出 |
1.96 | |
30101 |
基本工资 |
14.92 |
30201 |
办公费 |
4.69 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |
30102 |
津贴补贴 |
13.48 |
30202 |
印刷费 |
1.32 |
31002 |
办公设备购置 |
1.96 | |
30103 |
奖金 |
6.49 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | |
30104 |
其他社会保障缴费 |
3.49 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.93 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | |
30199 |
其他工资福利支出 |
14.85 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | |
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.06 |
30211 |
差旅费 |
2.69 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1.05 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 | |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.23 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.81 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 | |
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 | |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 | |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 | |
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.30 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 | |
30311 |
住房公积金 |
5.06 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 | |
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.91 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | |
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.48 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 | |
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.54 |
399 |
其他支出 |
0.00 | |
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.74 |
39906 |
赠与 |
0.00 | |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
| |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
| |
人员经费合计 |
58.27 |
公用经费合计 |
21.64 | ||||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 | |||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
财决公开07表 |
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部门:1946bv1946伟德手机版政务服务中心 金额单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||
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|
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注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。
2.本表公开到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
4.本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。
四、1946bv1946伟德手机版人民政府政务服务中心2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计85.91万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计85.91万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少45.49万元,降低34.6%,主要原因:2015年度采购一整套监控设备及广播会议扩音设备等。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计79.91万元,其中:财政拨款收入79.91万元,占100%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计79.91万元,其中:基本支出79.91万元,占100%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计79.91万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计79.91万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少51.49万元,降低39.2%,主要原因:2015年度采购一整套监控设备及广播会议扩音设备等。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入79.91万元,占本年收入的93%,一般公共预算财政拨款收入减少6万元,降低7%。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出79.91万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少51.49万元,降低39.2%。主要原因: 2015年度采购一整套监控设备及广播会议扩音设备等。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为79.91万元,支出决算为79.91万元,完成年初预算的100%。其中基本支出79.91万元,占100%。具体情况如下:
1.一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行。年初预算为72.56万元,支出决算为72.56万元,完成年初预算的100%。
2.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为2.29万元,支出决算数为2.29万元,完成年初预算的100%。
3.住房保障支出。年初预算为5.06万元,支出决算为5.06万元,完成年初预算的100%。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出79.91万元,其中人员经费58.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费21.64万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
1946bv1946伟德手机版人民政府政务服务中心2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2016年度1946bv1946伟德手机版人民政府政务服务中心机关运行经费21.64万元,主要用于保障单位运行办公服务。
2、政府采购情况。
2016年度1946bv1946伟德手机版人民政府政务服务中心政府采购支出总额1.96万元,其中:政府采购货物支出1.96万元。
3、国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,1946bv1946伟德手机版人民政府政务服务中心没有车辆。
4、预算绩效管理工作开展情况
2016年,1946bv1946伟德手机版人民政府政务服务中心按照指向明确、合理可行的原则,对5个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金108万元。全年共组织对5个项目进行了绩效自评,涉及财政资金108万元,主要用于:超时补贴、网上审批系统建设、电子监察系统建设及办公运行费等。评价结果显示,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,努力提高了绩效管理工作水平。
五、名词解释
(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。