1946bv1946伟德手机版信访局2025年部门项目及绩效目标情况

发布时间:2025-01-27 10:53 来源: 1946bv1946伟德手机版政府信访局 浏览量: 【字号:   打印

项目及绩效目标情况:

部门(单位)整体支出绩效目标申报表

2025 年度)

部门(单位)主要负责人(签字):

部门(单位)盖章:

部门(单位)名称

1946bv1946伟德手机版人民政府信访局(中共1946bv1946伟德手机版委信访局)

年度主要任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

信访工作经费

保证信访业务工作正常开展

      116.00  

      116.00  

      0.00  

信访维稳工作经费

给乡镇工作补助

      20.00  

      20.00  

      0.00  

远程接访系统运行维护经费

支付邮电费、电费、维修费等

      15.00  

      15.00  

      0.00  

党建活动经费

开展党员活动、订阅党报党刊

      1.00  

      1.00  

      0.00  

“路地”警务协作经费

配合上级单位做好相应的经费支持等工作。

      13.00  

      13.00  

      0.00  

金额合计

165

165

     0.00  

年度总体目标

配合上级单位做好相应的经费支持等工作。订购用于开展党员教育宣传的报刊、资料,加强思想建设,拓宽视野增强个人素质;召开党内会议,开展党组织生活、主题活动和专项活动,培训党员和开展党务活动,进一步提高机关党员干部的综合能力,促进党组织建设全面提高。保证系统安全稳定运行,促进办公一体化,提高工作效率,更好的满足业务发展的需要。保证单位基本工作及相关的业务工作正常、有序开展。给完成任务的乡镇足额发放补助。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

支持项目金额

13万元

保安人数

2人

单位数量

14个

党会次数

28次

项目覆盖的单位数量

15个

质量指标

系统运行事故发生率

≤2%

学习、培训、集体活动参与率

100%

重要维稳时段工作任务完成情况

各乡镇均已完成指定工作

维护办公秩序

工作可正常开展

接回上访人的成功率

100%

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

工作完成时效

本年度内根据工作具体内容要求推进

经费支出及时性

按月支付

资金支付及时性

按时支付

经费支出及时性

按照要求及时支出资金

经费支出及时性

及时兑现

成本指标

项目成本

≤116万元

项目成本

≤15万元

项目成本

≤1万元

项目成本

≤13万元

项目成本

≤20万元

效益指标

经济效益

不涉及

不涉及

社会效益

减少社会影响

无大规模越级上访,我县信访秩序稳定

维护社会稳定

影响程度明显

信访秩序

我县信访秩序稳定

机关办事效率

明显提高

对提高公共服务水平和工作效率的影响

明显提高

党员在服务群众方面发挥带头引领作用

效果显著

生态效益

不适用

不适用

可持续影响

系统后续可用性及稳定性

较高

对加强基层党组织建设的促进程度

影响程度明显

对维护社会稳定的影响

影响程度明显

对维护社会稳定的影响

影响程度明显

对维护社会持续和谐稳定的影响

影响程度明显

全县信访稳定

影响程度明显

满意度指标

服务对象满意度

群众对于工作人员的满意度

≥96%

群众对信访事项办理的满意度

≥96%

各乡镇信访工作人员满意度

≥96%

使用人员满意度

≥97%

基层党员满意度

100%

 

1.“远程接访系统运行维护经费”项目

1)项目概述按照省市信访部门要求,做到软硬件配套,促进办公一体化

2)立项依据省市信访部门要求

3)实施主体:1946bv1946伟德手机版信访局。

4)起止时间2025-2027

5)项目内容全县14 个乡镇和县政府信访局共覆盖15个单位,发生的维护费、邮电费由县政府信访局统一解决

6)年度预算安排15万元

7)绩效目标

项目支出绩效目标表

 2025年度)                                

项目责任人:

 

单位(盖章):

 

项目名称

远程接访系统运行维护经费

主管部门及代码

[004]1946bv1946伟德手机版信访局

实施单位

1946bv1946伟德手机版信访局

项目来源

本级申报项目

项目期

3年

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

      15.00

   其中:财政拨款

      15.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

保证系统安全稳定运行,促进办公一体化,提高工作效率,更好的满足业务发展的需要。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

项目覆盖的单位数量

15个

质量指标

系统运行事故发生率

≤2%

时效指标

系统反馈信息的时效性

实时接收信息

经费支出及时性

按月支付

成本指标

项目成本

≤15万元

效益指标

经济效益指标

不涉及

不涉及

社会效益指标

对提高公共服务水平和工作效率的影响

明显提高

生态效益指标

不适用

不适用

可持续影响指标

系统后续可用性及稳定性

较高

满意度指标

满意度指标

使用人员满意度

≥97%

 

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