1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局2024年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年单位预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年单位预算公开附表
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省政府、市政府自然资源、林业和国土空间规划及测绘等法律法规规章,起草相关地方性规范性文件,制定政策措施和地方性标准规范并监督检查执行情况。
(二)负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的相关制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责森林资源、湿地资源、水资源、草原资源等调查和确权登记管理。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。
(三)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。
(四)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关单位承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
(五)负责推进林长制工作。拟订全县推进林长制相关配套制度并组织实施,组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。承办县级总林长、副总林长、林长交办的有关事项。负责县级林长制办公室工作。组织全县造林绿化工作。指导公益林和商品林培育,指导、监督全民义务植树、指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。
(六)负责自然资源和规划、林业等各项工程竣工资料的收集、整理、保管和综合利用。
(七)负责自然资源和规划、林业等各项工程竣工资料的收集、整理、保管和综合利用。
(八)负责自然资源和规划、森林监察工作,办理涉及自然资源和规划、森林管理的行政复议和行政诉讼事项。
二、单位预算构成
1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局为1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局下属二级预算单位,属于行政单位,无下设其他单位。
三、2024年度主要工作任务
(一)推进农房确权登记
(二)积极争取用地指标,处置低效闲置用地
(三)坚持严格保护耕地,做好执法保障
(四)坚持国土绿化建设,做好生态保障
(五)持续推进1946bv1946伟德手机版国土空间规划编制工作,进一步整合土地利用总体规划、城乡规划、村庄规划等各类规划,继续做好控规编制工作。
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算管理原则,1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局所有收入和支出均纳入单位预算管理。1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局2024年收支总预算1898.2万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。
二、关于2024年收入总表的说明
1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局2024年收入预算1898.2万元,其中,本年收入1898.2万元,上年结转收入0万元。
本年收入1898.2万元,收入全部为一般公共预算拨款收入1898.2万元,占100%,比 2023 年预算减少23.07万元,下降1.2%,下降原因主要是单位退休人员增加,在职人员减少。
三、关于2024年支出总表的说明
1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局2024年度支出预算1898.2万元,比 2023 年预算减少23.07万元,下降1.2%,下降原因主要是单位退休人员增加,在职人员减少;其中,基本支出1616.4万元,占85.15%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出281.8万元,占14.85%,主要用于林业、自然资源工作等相关经费。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局2024年财政拨款收支预算1898.2万元,收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分为:本年财政拨款收入1898.2万元,上年结转收入0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出8万元,占0.42%;社会保障和就业支出328万元,占17.28%;卫生健康支出87.1万元,占4.59%;农林水支出50万元,占2.63%;自然资源海洋气象等支出1237.3万元,占65.18%;住房保障支出187.8万元,占9.89%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局2024年一般公共预算支出1898.2万元,比 2023 年预算减少23.07万元,下降1.2%,下降原因主要是单位退休人员增加,在职人员减少。
(二)一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出8万元,占0.42%;社会保障和就业支出328万元,占17.28%;卫生健康支出87.1万元,占4.59%;农林水支出50万元,占2.63%;自然资源海洋气象等支出1237.3万元,占65.18%;住房保障支出187.8万元,占9.89%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)2024 年预算6万元,比 2023 年预算增加6万元,增长100%,增长原因主要是今年新增单独列入预算。
2、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2024年预算2万元,比 2023年预算增加2万元,增长100%,增长(下降)原因主要是今年新增单独列入预算。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2024 年预算137.6万元,比2023年预算增加79.49万元,增长136.79%,增长原因主要是退休人员新增基础绩效奖励。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2024 年预算1.8万元,比2023年预算减少2.68万元,下降59.82%。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算125.8万元,比2023年预算增加39.25万元,增长45.35%,增长原因主要是退休人员增加,养老保险基数提高。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024 年预算62.9万元,比2023年预算减少19.46万元,下降23.63%。
7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024 年预算14.3万元,比2023年预算减少7.54万元,下降34.52%,下降原因主要是人员变动。
8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024 年预算72.8万元,比2023年预算增加33.91万元,增长87.19%,增长原因主要是人员变动。
9、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)2024 年预算30万元,比2023年预算增加30万元,增长100%,增长原因主要是今年新增单独列入预算。
10、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)2024 年预算20万元,比2023年预算增加20万元,增长100%,增长(下降)原因主要是新增单独列入预算。
11、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)2024 年预算370.4万元,比2023年预算减少309.18万元,下降45.49%,下降原因主要是单位新增业务减少。
12、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)2024 年预算866.9万元,比2023年预算增加105.67万元,增长13.88%,增长原因主要是用于人员经费。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算114.7万元,比 2023 年预算减少2.16万元,下降1.85%,下降原因主要是在职人员减少。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024 年预算73.1万元,比 2023 年预算增加1.74万元,增长2.44%,增长原因主要是提租补贴标准变动。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局2024年度一般公共预算基本支出1616.4万元,其中,人员经费1545.8万元,公用经费70.6万元。
(一)人员经费1545.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
(二)公用经费70.6万元,主要包括:公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局2024年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局2024年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局2024年预算共安排项目支出281.8万元,比2023年预算减少258.2万元,下降47.81%,下降原因主要是单位新增业务减少。主要包括:本年财政拨款安排281.8万元(其中,一般公共预算拨款安排281.8万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款上年结转安排0万元(其中,一般公共预算拨款安排0万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局2024年预算安排政府采购支出8万元,比 2023 年预算增加0.7万元,增长9.59%,增长原因主要是需采购计算机等办公设备。其中,一般公共预算安排8万元,占100%;政府性基金预算安排0万元,占0%;国有资本经营预算安排0万元,占0%;财政专户管理资金安排0万元,占0%;单位资金安排0万元,占0%。
十一、关于 2024年政府购买服务支出表的说明
1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局2024年预算安排政府购买服务支出4万元,比 2023年预算增加4*万元,增长100%,增长原因主要是新增政府购买服务列入预算。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1、“深化新一轮林长制改革建设”项目
(1)项目概述。一般人工造林200元/亩、退化林修复100元/亩、国省道森林长廊林带提质500元/亩、林长制改革示范区先行区建设500元/亩、省级森林城镇20万元/个、省级森林村庄5万元/个、长寿树示范村2万元/个、绿化特色村2万元/个、五小园示范村5万元/个、农田林网建设示范片5万元/个、林业产业发展(林下经济)100元/亩、林业产业发展(省级龙头企业)3万元/个、义务植树示范点基地3万元/个。
(2)立项依据。《中共1946bv1946伟德手机版委办公室、韦德官方网址关于印发<1946bv1946伟德手机版深化新一轮林长制改革实施方案>的通知》(五办〔2021〕53号)
(3)实施主体。1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局
(4)起止时间。2024.1
(5)项目内容。在1946bv1946伟德手机版内安排植树造林
(6)年度预算安排。20万元
(7)绩效目标。持续改善生态环境
项目支出绩效目标申报表 |
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( 2024 年度) |
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项目责任人(签字): |
单位(盖章): |
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项目名称 |
深化新一轮林长制改革建设 |
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主管部门及代码 |
[170]1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局(县林业局) |
实施单位 |
1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局 |
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项目属性 |
|
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
中期资金总额: |
20.00 |
年度资金总额: |
20.00 |
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其中:财政拨款 |
20.00 |
其中:财政拨款 |
20.00 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总 |
中期目标(2024年—2024年) |
年度目标 |
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2024年,补贴标准:一般人工造林200元/亩、退化林修复100元/亩、国省道森林长廊林带提质500元/亩、林长制改革示范区先行区建设500元/亩、省级森林城镇20万元/个、省级森林村庄5万元/个、长寿树示范村2万元/个、绿化特色村2万元/个、五小园示范村5万元/个、农田林网建设示范片5万元/个、林业产业发展(林下经济)100元/亩、林业产业发展(省级龙头企业)3万元/个、义务植树示范点基地3万元/个。 |
2024年,补贴标准:一般人工造林200元/亩、退化林修复100元/亩、国省道森林长廊林带提质500元/亩、林长制改革示范区先行区建设500元/亩、省级森林城镇20万元/个、省级森林村庄5万元/个、长寿树示范村2万元/个、绿化特色村2万元/个、五小园示范村5万元/个、农田林网建设示范片5万元/个、林业产业发展(林下经济)100元/亩、林业产业发展(省级龙头企业)3万元/个、义务植树示范点基地3万元/个。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
造林 |
≥3000亩 |
数量指标 |
造林 |
≥3000亩 |
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退化林修复 |
≥2200亩 |
退化林修复 |
≥2200亩 |
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国省道森林长廊 |
≥4520亩 |
国省道森林长廊 |
≥4520亩 |
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林长制改革示范区先行区建设 |
≥400亩 |
林长制改革示范区先行区建设 |
≥400亩 |
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创建省级森林城镇等 |
≥28个 |
创建省级森林城镇等 |
≥28个 |
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质量指标 |
合格率 |
>95% |
质量指标 |
合格率 |
>95% |
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时效指标 |
年度预算执行率 |
100% |
时效指标 |
年度预算执行率 |
100% |
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成本指标 |
项目总成本 |
200000元 |
成本指标 |
项目总成本 |
200000元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
特定政策实施群众收入 |
显著提升 |
经济效益指标 |
特定政策实施群众收入 |
显著提升 |
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社会效益指标 |
改善居住环境 |
显著提升 |
社会效益指标 |
改善居住环境 |
显著提升 |
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生态效益指标 |
生态环境改善 |
显著提升 |
生态效益指标 |
生态环境改善 |
显著提升 |
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可持续影响指标 |
持续改善生态环境 |
显著提升 |
可持续影响指标 |
持续改善生态环境 |
显著提升 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
>95% |
满意度指标 |
群众满意度 |
>95% |
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(二)机关运行经费。
1946bv1946伟德手机版1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局2024年机关运行经费财政拨款预算70.6万元,较2023年预算减少8.94万元,下降11.24%。下降主要原因是在职人员减少,退休人员增加。
(三)政府采购情况。
1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局2024年政府采购预算12万元。其中:政府采购货物预算8万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算4万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日,1946bv1946伟德手机版1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局共有车辆32辆,其中:(县、局,根据具体情况填写)级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车29辆(只列报车辆不为0的车型)。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。
2024年单位预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:(县、局,根据具体情况填写)级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型)。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况
按照中共1946bv1946伟德手机版委1946bv1946伟德手机版人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知(五发〔2020〕12号)要求,1946bv1946伟德手机版 单位5个项目实行了绩效目标管理,预算总金额为281.8万元,其中,涉及一般公共预算当年财政拨款281.8万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。
第四部分 2024年单位预算公开附表
附件1:1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局2024年单位预算表
附件2:1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局2024年单位项目绩效目标表
附件1:
1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局2024年单位预算表
单位公开表1
2024年单位收支总表
单位名称: 单位:万元
收 入 |
支 出 |
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收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
1,898.2 |
一、一般公共服务支出 |
8.0 |
其中:财政拨款 |
1,898.2 |
二、外交支出 |
|
纳入国库管理的非税收入 |
|
三、国防支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
四、财政专户管理资金收入(教育收费) |
|
八、社会保障和就业支出 |
328.0 |
五、单位资金收入 |
|
九、卫生健康支出 |
87.1 |
其中:事业收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
上级补助收入 |
|
十二、农林水支出 |
50.0 |
附属单位上缴收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
其他收入 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
1,237.3 |
|
|
十九、住房保障支出 |
187.8 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本 年 收 入 小 计 |
1898.2 |
本 年 支 出 小 计 |
1898.2 |
上年结转数 |
|
结转下年 |
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
收 入 总 计 |
1898.2 |
支 出 总 计 |
1898.2 |
单位公开表2
2024年单位收入总表
单位名称: 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||||||||||||
|
合计 |
1,898.2 |
1,898.2 |
1,898.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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201 |
一般公共服务支出 |
8.0 |
8.0 |
8.0 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
6.0 |
6.0 |
6.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
6.0 |
6.0 |
6.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
328.0 |
328.0 |
328.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
328.0 |
328.0 |
328.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
137.6 |
137.6 |
137.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
125.8 |
125.8 |
125.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62.9 |
62.9 |
62.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
87.1 |
87.1 |
87.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
87.1 |
87.1 |
87.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.3 |
14.3 |
14.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
72.8 |
72.8 |
72.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
30.0 |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
20.0 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1,237.3 |
1,237.3 |
1,237.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
1,237.3 |
1,237.3 |
1,237.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2200101 |
行政运行 |
370.4 |
370.4 |
370.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2200150 |
事业运行 |
866.9 |
866.9 |
866.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
187.8 |
187.8 |
187.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
187.8 |
187.8 |
187.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
114.7 |
114.7 |
114.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
73.1 |
73.1 |
73.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表3
2024年单位支出总表
单位名称: 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
201 |
一般公共服务支出 |
8.0 |
|
8.0 |
|
20113 |
商贸事务 |
6.0 |
|
6.0 |
|
2011308 |
招商引资 |
6.0 |
|
6.0 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.0 |
|
2.0 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.0 |
|
2.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
328.0 |
328.0 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
328.0 |
328.0 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
137.6 |
137.6 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.8 |
1.8 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
125.8 |
125.8 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62.9 |
62.9 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
87.1 |
87.1 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
87.1 |
87.1 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.3 |
14.3 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
72.8 |
72.8 |
|
|
213 |
农林水支出 |
50.0 |
|
50.0 |
|
21302 |
林业和草原 |
50.0 |
|
50.0 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
30.0 |
|
30.0 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
20.0 |
|
20.0 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1,237.3 |
1,013.5 |
223.8 |
|
22001 |
自然资源事务 |
1,237.3 |
1,013.5 |
223.8 |
|
2200101 |
行政运行 |
370.4 |
146.6 |
223.8 |
|
2200150 |
事业运行 |
866.9 |
866.9 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
187.8 |
187.8 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
187.8 |
187.8 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
114.7 |
114.7 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
73.1 |
73.1 |
|
|
合 计 |
1,898.2 |
1,616.4 |
281.8 |
|
单位公开表4
2024年单位财政拨款收支总表
单位名称: 单位:万元
收 入 |
支 出 |
|||||
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
一、本年收入 |
1898.2 |
一、本年支出 |
1898.2 |
1898.2 |
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
1,898.2 |
(一)一般公共服务支出 |
8.0 |
8.0 |
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
(五)教育支出 |
|
|
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(八)社会保障和就业支出 |
328.0 |
328.0 |
|
|
|
|
(九)卫生健康支出 |
87.1 |
87.1 |
|
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
50.0 |
50.0 |
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
|
(十七)援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
(十八)自然资源海洋气象等支出 |
1237.3 |
1,237.3 |
|
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
187.8 |
187.8 |
|
|
|
|
(二十)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
(二十一)国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
(二十二)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
(二十三)预备费 |
|
|
|
|
|
|
(二十四)其他支出 |
|
|
|
|
|
|
(二十五)转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
(二十六)债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
(二十七)债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
(二十八)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
(二十九)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1898.2 |
支 出 总 计 |
1898.2 |
1898.2 |
|
|
单位公开表5
2024年单位一般公共预算支出表
单位名称: 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
合计 |
1,898.2 |
1,616.4 |
1,545.8 |
70.6 |
281.8 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
8.0 |
|
|
|
8.0 |
||||
20113 |
商贸事务 |
6.0 |
|
|
|
6.0 |
||||
2011308 |
招商引资 |
6.0 |
|
|
|
6.0 |
||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.0 |
|
|
|
2.0 |
||||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.0 |
|
|
|
2.0 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
328.0 |
328.0 |
328.0 |
|
|
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
328.0 |
328.0 |
328.0 |
|
|
||||
2080501 |
行政单位离退休 |
137.6 |
137.6 |
137.6 |
|
|
||||
2080502 |
事业单位离退休 |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
|
|
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
125.8 |
125.8 |
125.8 |
|
|
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62.9 |
62.9 |
62.9 |
|
|
||||
210 |
卫生健康支出 |
87.1 |
87.1 |
87.1 |
|
|
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
87.1 |
87.1 |
87.1 |
|
|
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
14.3 |
14.3 |
14.3 |
|
|
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
72.8 |
72.8 |
72.8 |
|
|
||||
213 |
农林水支出 |
50.0 |
|
|
|
50.0 |
||||
21302 |
林业和草原 |
50.0 |
|
|
|
50.0 |
||||
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
30.0 |
|
|
|
30.0 |
||||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
20.0 |
|
|
|
20.0 |
||||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1,237.3 |
1,013.5 |
942.9 |
70.6 |
223.8 |
||||
22001 |
自然资源事务 |
1,237.3 |
1,013.5 |
942.9 |
70.6 |
223.8 |
||||
2200101 |
行政运行 |
370.4 |
146.6 |
125.2 |
21.4 |
223.8 |
||||
2200150 |
事业运行 |
866.9 |
866.9 |
817.7 |
49.2 |
|
||||
221 |
住房保障支出 |
187.8 |
187.8 |
187.8 |
|
|
||||
22102 |
住房改革支出 |
187.8 |
187.8 |
187.8 |
|
|
||||
2210201 |
住房公积金 |
114.7 |
114.7 |
114.7 |
|
|
||||
2210202 |
提租补贴 |
73.1 |
73.1 |
73.1 |
|
|
||||
单位公开表6 |
|
|
|
|
||||||
2024年单位一般公共预算基本支出表 |
||||||||||
单位名称: |
|
|
|
单位:万元 |
||||||
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||
|
合计 |
1,616.4 |
1,545.8 |
70.6 |
||||||
301 |
工资福利支出 |
1,514.8 |
1,514.8 |
|
||||||
30101 |
基本工资 |
363.2 |
363.2 |
|
||||||
30102 |
津贴补贴 |
513.1 |
513.1 |
|
||||||
30103 |
奖金 |
4.2 |
4.2 |
|
||||||
30107 |
绩效工资 |
158.3 |
158.3 |
|
||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
125.8 |
125.8 |
|
||||||
30109 |
职业年金缴费 |
62.9 |
62.9 |
|
||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
66.0 |
66.0 |
|
||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
15.7 |
15.7 |
|
||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.0 |
5.0 |
|
||||||
30113 |
住房公积金 |
114.7 |
114.7 |
|
||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
86.0 |
86.0 |
|
||||||
302 |
商品和服务支出 |
84.5 |
13.9 |
70.6 |
||||||
30217 |
公务接待费 |
6.0 |
|
6.0 |
||||||
30228 |
工会经费 |
25.1 |
0.9 |
24.2 |
||||||
30229 |
福利费 |
41.3 |
13.0 |
28.3 |
||||||
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.4 |
|
2.4 |
||||||
30239 |
其他交通费用 |
9.7 |
|
9.7 |
||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.0 |
17.0 |
|
||||||
30302 |
退休费 |
6.0 |
6.0 |
|
||||||
30305 |
生活补助 |
4.4 |
4.4 |
|
||||||
30307 |
医疗费补助 |
5.3 |
5.3 |
|
||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.4 |
1.4 |
|
||||||
单位公开表7
2024年单位政府性基金预算支出表
单位名称: 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。
单位公开表8
2024年单位国有资本经营预算支出表 |
|||||
单位名称: |
|
|
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
|||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
||
1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。 |
|||||
单位公开表9
2024年单位项目支出表
单位名称: 单位:万元
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
合计 |
281.8 |
281.8 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
党建工作经费 |
1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
深化新一轮林长制改革建设 |
1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
1946bv1946伟德手机版林业有害生物监测和防治 |
1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局 |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
招商引资工作经费 |
1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局 |
6.0 |
6.0 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
自然资源工作专项经费 |
1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局 |
223.8 |
223.8 |
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表10
2024年单位政府采购支出表
单位名称: 单位:万元
项目名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
8.0 |
8.0 |
|
|
|
|
1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局 |
8.0 |
8.0 |
|
|
|
|
自然资源工作专项经费 |
8.0 |
8.0 |
|
|
|
|
台式计算机 |
4.8 |
4.8 |
|
|
|
|
A4 彩色打印机 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
扫描仪 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
|
空调机 |
1.2 |
1.2 |
|
|
|
|
单位公开表11
2024年单位政府购买服务支出表 单位名称: 单位:万元 |
|
||||||||
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0 |
1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局(县林业局) |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0 |
1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0 |
自然资源工作专项经费 |
B |
政府履职辅助性服务 |
B01 |
法律服务 |
B0101 |
法律顾问服务 |
法律顾问 |
1 |
4.0 |
单位公开表12 |
|
|
|
2024年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|||
单位名称: |
|
单位:万元 |
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅(%) |
合计 |
8.4 |
13.2 |
-36.36% |
1、因公出国(境)费 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2、公务接待费 |
6.0 |
12.0 |
-50% |
3、公务用车费 |
2.4 |
1.2 |
100% |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
2.4 |
1.2 |
0.0 |
(2)公务用车购置费 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
附件2:
1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局2024年度项目支出绩效目标
项目支出绩效目标公开清单 |
||
序号 |
项目名称 |
预算金额(单位:万元) |
1 |
党建工作经费 |
2.0 |
2 |
深化新一轮林长制改革建设 |
20.0 |
3 |
1946bv1946伟德手机版林业有害生物监测和防治 |
30.0 |
4 |
招商引资工作经费 |
6.0 |
5 |
自然资源工作专项经费 |
223.8 |
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||||
( 2024 年度) |
|||||||||||
项目责任人(签字): |
单位(盖章): |
||||||||||
项目名称 |
党建工作经费 |
||||||||||
主管部门及代码 |
[170]1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局(县林业局) |
实施单位 |
1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局 |
||||||||
项目属性 |
|
项目期 |
1年 |
||||||||
项目资金 |
中期资金总额: |
2.00 |
年度资金总额: |
2.00 |
|||||||
其中:财政拨款 |
2.00 |
其中:财政拨款 |
2.00 |
||||||||
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||||
总 |
中期目标(2024年—2024年) |
年度目标 |
|||||||||
开展党建工作经费 |
完成年度党建任务 |
||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||
产出指标 |
数量指标 |
开展党建活动 |
>5次 |
数量指标 |
开展党建活动 |
>5次 |
|||||
质量指标 |
党建活动开展 |
符合县委县政府安排 |
质量指标 |
党建活动开展 |
符合县委县政府安排 |
||||||
时效指标 |
党建工作开展时效 |
按时按需开展 |
时效指标 |
党建工作开展时效 |
按时按需开展 |
||||||
成本指标 |
党建工作经费 |
20000元 |
成本指标 |
党建工作经费 |
20000元 |
||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
项目经济绩效 |
不适用 |
经济效益指标 |
项目经济绩效 |
不适用 |
|||||
社会效益指标 |
项目社会效益 |
满足开展党建活动要求 |
社会效益指标 |
项目社会效益 |
满足开展党建活动要求 |
||||||
生态效益指标 |
项目生态效益 |
不适用 |
生态效益指标 |
项目生态效益 |
不适用 |
||||||
可持续影响指标 |
项目可持续影响 |
保障党建工作正常运转 |
可持续影响指标 |
项目可持续影响 |
保障党建工作正常运转 |
||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
>95% |
满意度指标 |
群众满意度 |
>95% |
|||||
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||||
( 2024 年度) |
|||||||||||
项目责任人(签字): |
单位(盖章): |
||||||||||
项目名称 |
招商引资工作经费 |
||||||||||
主管部门及代码 |
[170]1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局(县林业局) |
实施单位 |
1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局 |
||||||||
项目属性 |
|
项目期 |
1年 |
||||||||
项目资金 |
中期资金总额: |
6.00 |
年度资金总额: |
6.00 |
|||||||
其中:财政拨款 |
6.00 |
其中:财政拨款 |
6.00 |
||||||||
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||||
总 |
中期目标(2024年—2024年) |
年度目标 |
|||||||||
用于2024年招商引资工作经费 |
完成2024年招商引资任务 |
||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||
产出指标 |
数量指标 |
外出招商引资次数 |
>5次 |
数量指标 |
外出招商引资次数 |
>5次 |
|||||
质量指标 |
招商引资质量要求 |
企业来五河投资建厂 |
质量指标 |
招商引资质量要求 |
企业来五河投资建厂 |
||||||
时效指标 |
招商引资时效需求 |
及时拨付到位 |
时效指标 |
招商引资时效需求 |
及时拨付到位 |
||||||
成本指标 |
招商引资成本 |
60000元 |
成本指标 |
招商引资成本 |
60000元 |
||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
招商引资经济效益 |
提高当地税收收入 |
经济效益指标 |
招商引资经济效益 |
提高当地税收收入 |
|||||
社会效益指标 |
招商引资社会效益 |
带动当地群众就业 |
社会效益指标 |
招商引资社会效益 |
带动当地群众就业 |
||||||
生态效益指标 |
招商引资生态效益 |
符合当地生态环境 |
生态效益指标 |
招商引资生态效益 |
符合当地生态环境 |
||||||
可持续影响指标 |
招商引资可持续发展 |
带动企业进园区 |
可持续影响指标 |
招商引资可持续发展 |
带动企业进园区 |
||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
>95% |
满意度指标 |
群众满意度 |
>95% |
|||||
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||||
( 2024 年度) |
|||||||||||
项目责任人(签字): |
单位(盖章): |
||||||||||
项目名称 |
自然资源工作专项经费 |
||||||||||
主管部门及代码 |
[170]1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局(县林业局) |
实施单位 |
1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局 |
||||||||
项目属性 |
|
项目期 |
1年 |
||||||||
项目资金 |
中期资金总额: |
223.80 |
年度资金总额: |
223.80 |
|||||||
其中:财政拨款 |
223.80 |
其中:财政拨款 |
223.80 |
||||||||
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||||
总 |
中期目标(2024年—2024年) |
年度目标 |
|||||||||
保障日常工作运转 |
保障日常工作运转 |
||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||
产出指标 |
数量指标 |
|
|
数量指标 |
开展各项工作数量 |
>15件 |
|||||
质量指标 |
|
|
质量指标 |
工作质量标准 |
符合各项工作需求 |
||||||
时效指标 |
|
|
时效指标 |
工作资金时效性 |
及时拨付到位 |
||||||
成本指标 |
|
|
成本指标 |
项目总成本 |
2238000元 |
||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
项目经济效益 |
不适用 |
|||||
社会效益指标 |
|
|
社会效益指标 |
项目社会效益 |
保障单位工作正常运转 |
||||||
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
项目生态效益 |
不适用 |
||||||
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
项目可持续影响 |
单位各项业务可持续发展 |
||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
|
|
满意度指标 |
群众满意度 |
>95% |
|||||
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||||
( 2024 年度) |
|||||||||||
项目责任人(签字): |
单位(盖章): |
||||||||||
项目名称 |
深化新一轮林长制改革建设 |
||||||||||
主管部门及代码 |
[170]1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局(县林业局) |
实施单位 |
1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局 |
||||||||
项目属性 |
|
项目期 |
1年 |
||||||||
项目资金 |
中期资金总额: |
20.00 |
年度资金总额: |
20.00 |
|||||||
其中:财政拨款 |
20.00 |
其中:财政拨款 |
20.00 |
||||||||
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||||
总 |
中期目标(2024年—2024年) |
年度目标 |
|||||||||
2024年,补贴标准:一般人工造林200元/亩、退化林修复100元/亩、国省道森林长廊林带提质500元/亩、林长制改革示范区先行区建设500元/亩、省级森林城镇20万元/个、省级森林村庄5万元/个、长寿树示范村2万元/个、绿化特色村2万元/个、五小园示范村5万元/个、农田林网建设示范片5万元/个、林业产业发展(林下经济)100元/亩、林业产业发展(省级龙头企业)3万元/个、义务植树示范点基地3万元/个。 |
2024年,补贴标准:一般人工造林200元/亩、退化林修复100元/亩、国省道森林长廊林带提质500元/亩、林长制改革示范区先行区建设500元/亩、省级森林城镇20万元/个、省级森林村庄5万元/个、长寿树示范村2万元/个、绿化特色村2万元/个、五小园示范村5万元/个、农田林网建设示范片5万元/个、林业产业发展(林下经济)100元/亩、林业产业发展(省级龙头企业)3万元/个、义务植树示范点基地3万元/个。 |
||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||
产出指标 |
数量指标 |
造林 |
≥3000亩 |
数量指标 |
造林 |
≥3000亩 |
|||||
退化林修复 |
≥2200亩 |
退化林修复 |
≥2200亩 |
||||||||
国省道森林长廊 |
≥4520亩 |
国省道森林长廊 |
≥4520亩 |
||||||||
林长制改革示范区先行区建设 |
≥400亩 |
林长制改革示范区先行区建设 |
≥400亩 |
||||||||
创建省级森林城镇等 |
≥28个 |
创建省级森林城镇等 |
≥28个 |
||||||||
质量指标 |
合格率 |
>95% |
质量指标 |
合格率 |
>95% |
||||||
时效指标 |
年度预算执行率 |
100% |
时效指标 |
年度预算执行率 |
100% |
||||||
成本指标 |
项目总成本 |
200000元 |
成本指标 |
项目总成本 |
200000元 |
||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
特定政策实施群众收入 |
显著提升 |
经济效益指标 |
特定政策实施群众收入 |
显著提升 |
|||||
社会效益指标 |
改善居住环境 |
显著提升 |
社会效益指标 |
改善居住环境 |
显著提升 |
||||||
生态效益指标 |
生态环境改善 |
显著提升 |
生态效益指标 |
生态环境改善 |
显著提升 |
||||||
可持续影响指标 |
持续改善生态环境 |
显著提升 |
可持续影响指标 |
持续改善生态环境 |
显著提升 |
||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
>95% |
满意度指标 |
群众满意度 |
>95% |
|||||
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||||
( 2024 年度) |
|||||||||||
项目责任人(签字): |
单位(盖章): |
||||||||||
项目名称 |
1946bv1946伟德手机版林业有害生物监测和防治 |
||||||||||
主管部门及代码 |
[170]1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局(县林业局) |
实施单位 |
1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局 |
||||||||
项目属性 |
|
项目期 |
1年 |
||||||||
项目资金 |
中期资金总额: |
70.00 |
年度资金总额: |
30.00 |
|||||||
其中:财政拨款 |
70.00 |
其中:财政拨款 |
30.00 |
||||||||
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||||
总 |
中期目标(2024年—2024年) |
年度目标 |
|||||||||
2017-2019年全市对美国白蛾实行三年绩效承包防治,基本遏制这一重大林业有害生物的发生和蔓延 |
2017-2019年全市对美国白蛾实行三年绩效承包防治,基本遏制这一重大林业有害生物的发生和蔓延 |
||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||
产出指标 |
数量指标 |
林木有虫株率 |
<3% |
数量指标 |
林木有虫株率 |
<3% |
|||||
质量指标 |
叶片保存率 |
>95% |
质量指标 |
叶片保存率 |
>95% |
||||||
时效指标 |
年度预算执行率 |
100% |
时效指标 |
年度预算执行率 |
100% |
||||||
成本指标 |
项目总成本 |
300000元 |
成本指标 |
项目总成本 |
300000元 |
||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
政策实施特定人群收入 |
显著提升 |
经济效益指标 |
政策实施特定人群收入 |
显著提升 |
|||||
社会效益指标 |
减少美国白蛾发生 |
效果明显 |
社会效益指标 |
减少美国白蛾发生 |
效果明显 |
||||||
生态效益指标 |
生态环境改善 |
显著提升 |
生态效益指标 |
生态环境改善 |
显著提升 |
||||||
可持续影响指标 |
可持续减少病虫害发生 |
效果明显 |
可持续影响指标 |
可持续减少病虫害发生 |
效果明显 |
||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
>95% |
满意度指标 |
群众满意度 |
>95% |
|||||